7 Przydatne wskazówki podatkowe dotyczące prowadzenia pojazdu biznesowego

7 Przydatne wskazówki podatkowe dotyczące prowadzenia pojazdu biznesowego

Czy jeździsz w ramach swojej firmy? Prowadzi Twój biznes (ponieważ jest kierowcą prowadzącym przejazd)? Niezależnie od tego, czy prowadzisz jako pracownik, czy jako niezależny kontrahent, czy właściciel małej firmy, musisz wiedzieć, jak radzić sobie z podatkami dochodowymi jako kierowca biznesowy. 

Koszty podróży służbowych znajdują się na szczycie listy najbardziej niezrozumianych odliczeń podatkowych i nie chcesz przegapić odliczeń podatkowych ani ryzykować audytem IRS. 

W tym artykule Williama Pereza na planowaniu podatkowym omawia sytuację tych, którzy jadą do firmy dzielącej się, takiej jak Uber lub Lyft. Jeśli to ty, musisz wiedzieć, że jesteś niezależnym kontrahentem i możesz ubiegać się o wydatki na jazdę jako odliczenie biznesowe. 

Te same odliczenia podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą być dostępne, jeśli jesteś właścicielem małej firmy. Niektóre z tych odliczeń mogą być również dostępne jako pracownik.  

01 z 07

Zachowaj dobre rekordy jazdy, aby uniknąć problemów z audytem

 Źródło obrazu/obrazy Getty

Po pierwsze, a najważniejsze, chociaż chcesz skorzystać z odliczeń podatkowych na prowadzenie pojazdu, nie chcesz również wywołać audytu IRS ani ryzykować grzywny i kary za nadmierne zgłaszanie wydatków. 

IRS wyjaśnia, że ​​musisz mieć kompletne, dokładne i w czasie rekordy dla wszystkich prowadzenia pojazdu biznesowego

02 z 07

Koszty jazdy możesz i nie możesz odliczyć

Możesz odliczyć wydatki na korzystanie z twojego samochodu. Ale nie można odliczyć kosztów jazdy osobistej. IRS w szczególności wywołuje te wydatki, które nie powodują, że prowadzenie prowadzenia pojazdu: 

  • Koszt malowania reklam w samochodzie i prowadzenie go
  • Koszt parkowania w miejscu biznesu
  • Koszt carpaol
  • Ciągnięcie narzędzi i materiałów biznesowych

03 z 07

Wydatki do pracy i dlaczego nie możesz ich odliczyć

Koszty dojazdu są uważane przez IRS za osobiste wydatki na prowadzenie pojazdu. Ale czasami trudno jest ustalić, co jest „dojazdem”, a co „prowadzenie pojazdu biznesowego.„Ten artykuł określa różnice. 

04 z 07

Rozważ oszczędności podatkowe w leasingu vs. Kupowanie pojazdu biznesowego

Jeśli właściciel firmy kupił lub dzierżawi pojazd do prowadzenia pojazdu? Wchodzi tutaj wiele czynników, w tym, które przyniosą więcej oszczędności podatkowych. Wynajmowanie samochodu dla biznesu może nie przynieść takich samych korzyści podatkowych jak posiadanie samochodu, ale istnieją pewne rodzaje umów najmu, które mogą. Zrozum konsekwencje podatkowe, zanim dokonasz zakupu vs. Decyzja o dzierżawie. 

05 z 07

Jazda do i z domu domowego: co można odliczyć, a co nie

Jeśli Twoja firma znajduje się w Twoim domu i jeździsz z domu w firmie, możesz odliczyć niektóre wydatki na prowadzenie pojazdu. Nadal musisz być w stanie udowodnić, że wydatki na jazdę były związane z biznesem, a nie osobiste. Uzyskaj szczegóły w tym artykule.  

06 z 07

Kto powinien posiadać pojazd biznesowy, firma lub pracownik?

Jeśli kupisz samochód do użytku biznesowego, możesz uzyskać zalety podatkowe. Ale kto powinien kupić samochód lub pracownik? Istnieją zalety i wady każdej opcji. Pamiętaj, że w obu przypadkach tylko korzystanie z samochodu jest dozwolone do celów odliczenia podatku od działalności gospodarczej. 

07 z 07

Oddzielić koszty prowadzenia działalności gospodarczej i osobistej

Ostatnia uwaga: jak widać z poprzednich artykułów, IRS chce, abyś dokładnie rozróżnił wydatki na prowadzenie pojazdu od osobistej jazdy. Ogólnie rzecz biorąc, zawsze ważne jest, aby oddzielić wydatki biznesowe i osobiste. W tym artykule omówiono, jak utrzymać ten rozdział między wydatkami biznesowymi i osobistymi.